Auditoria Interna
Universidad Nacional "Siglo XX"

"AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS - RE/CI-010"



"PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2017"



"PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTION 2016"



"INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, GESTION 2016."



"Informe de Auditoria Operacional del Sistema de Programación de Operaciones,con pronunciamiento al cumplimiento del P.O.A. Institucional, gestión 2014"



Informe de Control Interno, Emergente de la "Auditoria Especial sobre el pago de Beneficios Sociales, con Actualización en Base a las UFV's por Determinación Judicial por Demora en el Pago".



Informe de auditoría sobre el "EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"